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请问老师我们是小微的小规模企业,这个季度收到了30万无票收入,报增值税时候是不是就把30万填在第十行就行?还是第十行要填不含3%税的金额呀

2024-07-11 11:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-11 11:13

直接换算为不含税收入填在第10行

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直接换算为不含税收入填在第10行
2024-07-11
是的,就是那样填报就行
2024-07-11
你好,这个2000不要填写到第三栏里面去,你给他开的专票吗?不是的话,都是填写第12行里面5万。
2023-01-06
同学你好 1,请问一下小微企业是不含税的销售额小于等于30万免增值税是吗?——如果开的都是普票,是免增值税的 2,小规模纳税申报表第十行填不含税销售额,第二十行填不含税销售额乘以3%是吗?——填入第十行后,第二十行是自动带出的; 3,如果不含税销售额大于30就填第二行,在填增值税减免税申报明细表,本期发生额是不含税销售额乘以2%是吗?最后代到主表第十八行是吗?——减征的部分是带到主表的16行;
2020-08-27
是的,已开的是1%的话,需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023-02-10
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