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像去这家公司,我7月份开始建账,以前老板的公司数电发票一张都没有开过,那之前半年的24年从1月份到6月份都没有具体账目,老板说都走私户的,那这个到年底。这个怎么办呢?特别是出报表的时候,前半年数据,咋做账,出表呀?汇算清缴怎么办呢?

2024-07-09 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-09 14:04

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齐红老师 解答 2024-07-09 14:13

将你现在,7月,能确定的数额,所谓期初金额。 自己实在搞不清楚的,也无能为力。 就当这个企业从你接手那天成立。

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快账用户9622 追问 2024-07-09 14:24

公司是老公司,之前都是O申报,还有前几个月逾期申报缴纳罚款了,300多,这个影响我啥吗?

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齐红老师 解答 2024-07-09 14:31

你,只对你接手那天开始负责。 之前的,法人代表不是你,财务负责人也不是你。

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2024-07-09
10月还得及的话就整理出来再报税,实在整理不出来就先零报
2019-10-27
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
你好,这个是不是建筑业,是这个你改下,反结账改工程施工,合同成本下面,你权责发生制做话,你要是收付实现制做,这个挂营业费用 可以,支付就挂这个可以
2021-08-28
您好,您的意思也就是说收入所属期和开票的期间不一致,是吧
2020-07-20
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