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老师,季末计提了所得税,借所得税费用,贷应交税费应交所得税,因为弥补以前年度损益,这个费用不用交,下月怎么做分录啊

2024-07-08 18:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-08 18:51

借应交税费企业所得税 借所得税费用负数

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相关问题讨论
借应交税费企业所得税 借所得税费用负数
2024-07-08
做相反的会计分录即可
2021-10-19
用红字冲销原分录: 借:所得税费用(红字) 贷:应交税费 —— 应交所得税(红字) 冲红后相当于将原来错误的计提所得税的分录进行了纠正
2024-10-21
这个代表的是反冲以前的计提的所得税的凭证。
2022-08-17
你好,这个汇算清缴的时候不用调整这笔的
2024-01-05
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