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老师,您好,小规模纳税人收到税务局个税返还,做账进了应交税费应交增值税。季度申报增值税,除了个税返还,增值税没超过30万,免征增值税。那么个税返还这笔增值税,是否需要填写在增值税申报表里面?如果需要,填写在增值税申报表第几行呢?

2024-07-08 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-08 09:23

你好,是手续费返还?是需要填写,在正常业务收入+返还/1.01

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快账用户4611 追问 2024-07-08 09:24

老师,那就是需要填写对吗?小规模纳税人没超30万,是不是填写在小微企业免税销售额那行,对吗?

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齐红老师 解答 2024-07-08 09:24

是的,你的理解非常正确

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快账用户4611 追问 2024-07-08 09:42

老师,我们本期收到的个税返还是1061.79,没有开票。那么我是把1061.79➗1.01=1051.28填写第十行小微企业免税销售额。然后把1051.28✖️3%=31.54填写在第十八行小微企业免税额。其他就不用填写,对吗?

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齐红老师 解答 2024-07-08 09:45

是的,你的理解非常正确

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齐红老师 | 官方答疑老师

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