在报税时,这部分财政拨款通常不需要纳税,但可能需要根据具体情况进行申报或在相关报表中进行反映。例如,在企业所得税汇算清缴时,如果该拨款符合不征税收入的条件,可填写在《专项用途财政性资金纳税调整明细表》(A105040)中。
我是家具城管理人员,每年负责收费,租赁费就是,这个家具城属于村里产业,然后有一年,村里要用钱,就来家具城借的家具城租户的钱,拿村里用去了,但是后来还款是我还的,我银行流水都有,现在出现一个问题就是,当时村里会计应该给我打个条才对,我对账时候发现会计把这钱下她那里了,就等于我的支出没了啊! 今天上午我问她,你给我补上条子就行,她说,我给出纳员那里啦,出纳员就说我没记得有这个单子,什么情况呢?就是说,我和会计之间的这个事,出纳员并不知道的啊! 出纳员说我经手的话得有我签字的,这个我不记得有 现在村里会计就说,已经让村里出纳员冲账了,我感觉不对 因为又没和出纳员交涉这个单据啊 我和会计之间的事,难道会计做好了单据会直接交给出纳员去冲账吗?出纳员说不大可能,因为他没参与 现在我支出少了 制作那个支出单也不是出纳员制作的,是会计做的 还有一份是会计那里记账员做的 这个是不是和出纳员没关系啊?会计怎么会不通过我就把单据冲账了?那是我的支出啊,我们这里的单据我都是交给出纳员,出纳员减去我的费用后,就剩下收入了 我账号出的钱都是我支出对吧?
老师,我问您一个问题。 我们企业是高新技术企业,政府财政拨款专款专用,买了一套设备,用于研究开发,作为固定资产核算。收到财政拨款、购买设备付钱、收到对方给我们开的票应分别怎么写会计分录。还有这笔财政拨款要确认收入吗?对应的支出税法规定不能在所得税前扣除,我们之后是要做纳税调增?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
农村村委会日常开支的钱是不是都是上级财政定期给村委会打钱,收到钱了怎么做分录。报税的时候填在那一栏
个体户员工做工资做了老板,需要报个税吗
老师,我们是陶瓷制造业,是个新建的厂子,还没开始生产,但是已经产生了一部分制造费用,没生产的话,制造费用是无需结转到生产成本里吧?老师
老师,招待客户的住宿费专票可以抵扣吗
来料加工要计入本月采购汇总里面
老师,做账时原彩料按每次来货是实际含税价格入原材料库,每次来料价格不怎么一样,做成本时原材料应该按什么价格呢?
老师,加油站开票给客户,开票时说库存不足怎么回事呢
核算成本 成品包装盒 由盒底盒身组成 两条生产线 怎么核算成本?采用哪种方法
老师我们这种情况可不可以自己成立个小规模公司,代发有收入,公司平台也有收入,这样发票问题也可以解决?这样有没有可行性?
利润率的计算公式? 有的说是=利润/成本 有的说是=利润/销售收入 到底应该怎么计算呢?
如果是高新技术企业,每年需要审计一下吗?审计在审计报告里调账,财务还需要根据审计调账吗?不用管就行吗?两个问题,谢谢你了
平时收到的款怎么做分录老师
收到上级财政拨款时,账务处理如下(假设设置了“专项应付款”科目): 借:银行存款 贷:专项应付款——[具体项目名称]