可以的,可以这么做的。
你好,老师,我是建筑安装公司,1、我以前内账没有用软件做账,只记录了流水,我现在买了软件回来,打算从第一笔业务开始做账,公司是去年4月成立的,一年的业务,但是每个月的每个项目进度我没有记录,这种我是不是没办法确认收入?2、我们每个项目是独立核算的,那每个项目收到的进项发票也只能抵扣对应的项目吗?我看了建安业的实操 ,发票这一块没看懂3、我们项目上的买的一些机器,金额几千到一万多不等,我是计入工程施工-合同成本-机械使用费吗?还是先进固定资产然后转入工程施工?也需要累计折旧,这个机器一个项目做完了,可以移到另外一个项目上继续使用,那移到另外一个工地的分录我知道怎么做,那机器的金额我是按折旧后的净值入另外一个项目成本吗?
【每日学一点】[胜利][胜利] 例:A公司属于小规模纳税人商贸企业,本月购买了1台2000元的打印机,取得增值税普通发票,看到税务上有个政策:(财税[2014]75号)第三条的规定,对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 请问:到底是计入“管理费用”还是“固定资产”账户? 答:打印机属于固定资产中的电子设备类,在会计核算时应该计入“固定资产”账户,账务处理如下: 借:固定资产-打印机 2000元 贷:银行存款 2000元 然后按照税法规定的最低年限按月折旧(假如按照3年折旧,预计净残值率按照5%) 借:管理费用-折旧费 79.16元 贷:累计折旧 79.16元 这个对吗?不是可以直接入费用吗?
1.市第一建筑公司向本企业投入资本金5 000000元,已存入银行。 家 2·收到建设单位第一中学拨来前欠工程款245980元,已存入银行。 3·向本溪水泥厂购进普通硅酸盐水泥100吨,每吨380元,运杂费共计1 200元,发票账单已到,材料已验收入库,因资金不足,货款尚未支付,该材料计划成本为420元/吨 命 4结转上述购入水泥的材料成本差异5·用银行存款支付购入上述水泥价款。6用银行存款支付施工单位现场用电费2000元7.领用主要材料一批,其中1号楼工程施工生产领用水泥计划成本8000元,机械站领用钢材计划成本3000元。材料成本差异率为1% 8·购入需要安装设备一台,签发商业承兑汇票一张,买价及运杂费共420 000元。 9·上述设备以自营方式安装,安装中领用材料实际成本为30000元,发生人工费用5 000元10.设备安装完毕,交付使用。 11.现场施工机械设备本月计提折旧2 000元,辅助生产部门的生产设备计提折旧500元。 12·用银行存款归还季节性储备借款80 000 13收到建设单位第一中学预付备料款54 000 元,已存入银行。14.本年已完工程按合同价向建设单位第一中学结算工程价款89000元,款项尚未收到15·本年结算已完工程款中扣还预收备料款54000元,余款存入银行。 16.按工程合同收入计算本月应交城市维护建设税2857元· 17·乙工程本年完工,工程累计实际成本78000元,工程合同毛利11 000元,结转乙工程实 际成本。18·结转乙工程城市维护建设税2 857元 19·乙工程竣工,将“工程施工”和“工程结算”的余额对冲·
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师:施工单位内账上年1月刚买机器设备8500元,折旧年限10年,1、购买时借:固定资产8500贷:银行存款85002、折旧(工地使用)怎么做分录和计算折旧。??一般使用什么折旧方法计算折旧
出口企业,应收账款,预收账款,应付及预付需要设置外币账户吗?是以本位币记账还是以外币记账
老师,公司给A签的合同,终止协议让违约金打给B,实际最后是打给了A,现在有没有必要让对方把终止协议上的B改成A?谢谢老师
老师,我们公司盈利有4年了,一直没有提盈余公积和分红,这边有没有税务风险?
老师可以领中级会计师证书没?
房租费用是不是每个月待摊才能算利润,还是不用待摊,直接一笔预付账款就可以了
企业给员工做职业病检测,并取得专票,能都抵扣进账?会计是不是进入,应付职工薪酬-福利费
青岛地区出口发票需要开具吗?
老师,我发现前面的账有错的。可以反结账吗?
老师,符合条件的纳税人,六税两费减半征收的截止时间是到2027.12.31日对吧
老师您好,期初建账往来分不清采购暂估金额与实际未开票金额怎么办呢?只有一个金额就是实际支付金额与实际到货金额就没有区分实际到票