咨询
Q

老师,之前有个客户是个人转进来的货款,有9万,我当时做了无票收入,分录是借银行存款,贷主营业务收入,这个月对方让开票,我现在怎么做分录,怎么调账,税务上有怎么处理

2024-07-05 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 15:07

您好,这个的话,借 主营业务收入——未开票收入  贷 主营业务收入——开票收入就行,税务上未开票收入写负数,正常在写一个

头像
快账用户2428 追问 2024-07-05 15:58

如果主营业务收入账上未区分有票和无票,是不是账上就不用处理,只在报税的时候处理

头像
齐红老师 解答 2024-07-05 15:59

嗯对是这个意思的了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个的话,借 主营业务收入——未开票收入  贷 主营业务收入——开票收入就行,税务上未开票收入写负数,正常在写一个
2024-07-05
您好,分录不对,冲回原分录,不要怕银行为负,下面2分录一正一负不影响的 借银行存款,(负)贷主营业务收入(无票收入)(负) 借银行存款,贷  主营业务收入
2024-07-31
您好,开票的部分,需要在纳税申报的时候在 无票收入呐填上负数 才行。做账的时候需要做一笔红字分录,然后再按照开票金额做账。
2020-11-25
你好   借应收账款    贷主营业务收 应交税费-应交增值税        借银行存款贷应收账款  借主营业务成本 贷库存商品。 把上面分录红冲了  借应收账款贷库存商品
2021-03-04
你好,也就是你的收入少做了是吗?这个跨年了没有,还有你的红字收入做了吗?
2023-03-31
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×