6%一般计税附表1里面填写 然后去附表3第3行第一列填写。
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
在这里也要填写是吧,要填抵扣吗?
你还是差额交税的吗?差额交税才填写,不是差额的不要填写,只填写第一列。
这个提示这样的。
附表三第一列,你收入没有填写加税合计。
哪个地方 哦,
这个地方你没有填写,我不知道你现在填写了没有
填了保存不了。
你好,截图你填写的看一下。
附表三2023年也开了个6%的填的未税的,是不是要填含税,然后上次没有扣的要怎么办。
是这样的,不知道哪里填错了。
你好第一列填写价税合计的收入。
没扣是什么意思?没有填写附表3吗?附表1填写了吗?正常交税了吗?
这个是上次填的,是不是附表一那里加总就可以了,
你知道为什么之前不需要填写附表3吗?因为你没有开服务类的发票。
只有开了服务类的发票才填写附表3的。
之前也开的服务费 *信息技术服务*软件服务费未税4716.48,这次开的*电信服务*增值电信服务费 未税9113.21
那你之前的附表1 6%也没有填写吗?去更正吧。
之前的是2023年9月申报的那个4716.48,怎么更正? 这个说我填错了,是哪里填错了?到底是填未税还是含税
附表1填写不含税的,附表3填写含税的。
第三行第一列收入填写价税合计。