您好,看条件是开票是上月确认过的无票收入 借:应收账款 -57977.75 贷:主营业务收入 -57977.75 借:应收账款 242966 68 贷:主营业务收入 242966 68
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师好,我是小规模纳税人,目前税务要求自查,补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做?谢谢。
开票的做过账了,是冲掉马?然后再红冲一遍?
您好,是的,就是先把原来的未开票冲回,再确认开票收入,本笔业务在本月不影响收入和增值税
冲销2次吗
您好,冲一次,我们实际申报就是所有的未开票收入,因为开票时是先按开票金额红冲未开票收入,再开发票,本月一正一负,不影响本期销售收入的确认
那这样申报的金额和做账的金额对不上了啊
您好,当然是对得上的嘛,我们申报是跟账走的呀,上月未开票收入正,本月开票了,未开票收入是负,一个蓝字正,一个未开票收入负,
对呀,那要怎么冲呢
无票收入242966 68,开票收入57977.75,方便这写一下开票冲无票的分录吗?我以后金额要等于190988.93(无票收入➖开票收入)的金额,我要用这个金额报税,但是分录不会写
朋友您好,分录我写在您另一个问题里了,这个计算不对的,我们申报是无票收入242966 68。这是总的收入了,不能减掉开票部分的,欠们是先确认未开票收入,在开票月把开票的部分在未开票收入里申报负数,还有蓝字发票正数,本月开票业务是不影响收入申报的
为啥不对呀?我开票的部分不是冲无票了吗?
您好,因为下月开票里,我们申报本月无票收入里,减了一个未开票收入了嘛,这样申报才能开呀。已经减了就不能再减了呀 比如 3月 未开票10,4月销售20,开了3月5的发票,我们4月账里确认未开票收入是20-5=15才对,这样您看3和4月收入是10(未开票)%2B5(开票)%2B15(未开票)=30
您好,我们也是您的方式 收入:截止月末暂估未开票收入,下月全部冲回,开票单独做,下月又是截止月末暂估未开票收入,每月滚动。