你好,没有发票,实际有购入的可以。
老师,请问我公司一般纳税人,购进的商品,没有进项票,销售出去的时候开普票可不可以
我门公司是一般纳税人,今年5月份变更一般纳税人,5月以前小规模商品是有库存的,5月开出的销项发票有10多个品种的商品,但是5月我们只开了其中销售出去商品的其中几种商品的进项回来冲减销项税,税务局这边查到进项不符,我这里应该怎么做
老师,一般纳税人销售商品和销售服务的增值税可以用购进商品进项税抵免吗?
老师,请问一下,外贸出口企业,一张报关单有几个商品,其中一个商品的进项发票还没开回来,可以先申请退报关单上其他商品的税吗?
老师,一般纳税人进项在23年抵了,现在销售这个商品开免税发票,现在进项转出可以吗?
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
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老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
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老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,不用法人代开发票。就签订租赁合同
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
采购材料,并提供安装服务。 安装服务这块怎么开具发票?
你好,你们是销售的产品,然后提供的安装还是什么的,就是单独提供安装,单独提供安装建筑服务,安装服务。
但是签合同的时候全部打包承诺给客户开具13%的增值税专用发票
你好,那就是销售的设备是吗?
有产品也有提供的服务,但是合同约定的税率是13%。这块不知道怎么开发票了。
销售产品提供的安装服务13%缓和销售。
混合销售刚才写错了。
但是安装服务这块单独列明了, 这块怎么开票呢?
你好,全都开到产品里面,单独列明的也不行。
比如大屏的拆除和安装,我没有供大屏。 这块费用怎么开到产品里面呢?
你好,你实际有购买吗?
有没有发货单、运输单,得有实际购入的证明。然后,你直接开大屏就可以了。
没有,就是拆客户的屏和安装。这块不知道怎么开票
哦,没有是什么意思,实际没有购入,你们准备虚开吗。
实际签合同是安装服务,但是税率是13%。怎么开具发票,您那边不是让我并入产品吗?
税收分类编码:109042409,税收分类名称:电光源、灯具及照明装置零件,开票商品名称:照明装置、LED驱动光源板。 商品名字电子屏