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老师您好,比如6月开了八辆车的机动车销售统一发票,主管给我邮寄了四张,她认为7月要红冲的四张没给我邮寄,那我应该把这八辆车、八份增值税都做当月收入是吧,

2024-07-02 19:36
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-02 19:38

你好 对的 是这么做的

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你好 对的 是这么做的
2024-07-02
贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税53.47 发票退回来,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。
2020-08-28
借固定资产,376000,-43256.64,%2B33274.34 进项税额,单独做保险发票上面税额和这个43256.64, 贷其他应付款假设没有付款,
2020-08-03
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
同学你好 得有发票才可以 正式发票 这个不征税发票不是正式发票
2023-03-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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