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老师,您好。请教你一个问题:有一个公司是6月底升的一般纳税人(之前是小规模,老板因为想买个小车然后特意去升的,说可以少几万块钱)。然后现在购车的发票都拿给我了,车的保险费发票是专用发票是8230元,然后还有一张机动车销售票统一发票抵扣联,价税合计376000,增值税税额43256.64,还有一张完税证明(车辆购置税)33274.34 我想问一下老师我应该怎么做这些账

2020-08-03 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-03 13:46

借固定资产,376000,-43256.64,%2B33274.34 进项税额,单独做保险发票上面税额和这个43256.64, 贷其他应付款假设没有付款,

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快账用户5681 追问 2020-08-03 14:15

不好意思,没看懂

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齐红老师 解答 2020-08-03 14:18

取得车价格%2B购置税做固定资产 成本。进项税额单独做,保险发票你单独做管理费用 进项税额 贷其他应付款,车船税做借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行

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快账用户5681 追问 2020-08-03 18:12

老师,我这样子做行不行,麻烦帮我看一下

老师,我这样子做行不行,麻烦帮我看一下
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齐红老师 解答 2020-08-03 18:14

购置税退税做借银行,借固定资产负数

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借固定资产,376000,-43256.64,%2B33274.34 进项税额,单独做保险发票上面税额和这个43256.64, 贷其他应付款假设没有付款,
2020-08-03
你好,你要一次抵扣的话,当年买来的就得一次抵扣,剩余的没法分开来抵扣。你今年抵扣税法上亏损10万,然后再明年开始,每年你都需要纳税调增的。因为你账上还需要按月折旧 可以 保险做管理费用,保险车船税做税金及附加 第一联拿来做账。 第二联是抵扣联,你这个自己留存好了。
2024-09-29
你好,同学。可以对公转账,人家垫付是其他应付款处理。 你归还,是冲其他应付款。
2019-11-13
你好,同学。 购置 税是计成本,不抵的,你可抵的是进项税额。 你是取得当期计入待抵扣税额或待认证进项税额处理的。
2020-09-28
可以直接做无票收入的,不开票
2019-12-10
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