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老师,计提的印花税,多计提了。会计分录如何处理

2024-07-02 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-02 14:56

原分录红冲就行了哈

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快账用户3291 追问 2024-07-02 14:57

我原本是借税金及附加,贷应交税费。那现在怎么办?

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齐红老师 解答 2024-07-02 15:01

借税金及附加 负数 贷应交税费-印花税 负数

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快账用户3291 追问 2024-07-02 15:01

好的。那产生的滞纳金的分类是?

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齐红老师 解答 2024-07-02 15:03

那个计入营业外支出-滞纳金

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快账用户3291 追问 2024-07-02 15:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-02 15:04

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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原分录红冲就行了哈
2024-07-02
金额小,直接冲减本年的印花税就是
2023-02-23
您好,借:税金及附加 贷:应交税金-印花税 缴税时 借:应交税金-印花税 贷:银行
2023-11-03
你好,做原来相反的分录。
2022-02-14
您好,不需要 直接就是 借 税金及附加 贷 银行存款
2022-10-28
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