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Q

老师,因为税务风险自查,需要补交以前年度的增值税,附加的附加税,印花税,以及各自的滞纳金,账务怎么处理?

2024-07-01 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 14:00

同学,你好 借:应交税费 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷:应交税费

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快账用户2183 追问 2024-07-01 14:01

增值税不一样吧!滞纳金也不一样吧

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齐红老师 解答 2024-07-01 14:03

同学,你好 补交以前年度的增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 补交附加税,印花税 借:应交税费 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款

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快账用户2183 追问 2024-07-01 14:29

应交增值税的账这样就不平了吧?老师

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齐红老师 解答 2024-07-01 14:31

同学你好 是平的,你之前怎么做的?

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快账用户2183 追问 2024-07-01 14:32

增值税主要补得试驾车销售,之前是按照差额交的增值税,现在按照实际收款算的增值税,减去之前交的差额补交的增值税

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齐红老师 解答 2024-07-01 14:36

同学,你好 那你账也做错了,你要改账的 你之前分录发一下

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快账用户2183 追问 2024-07-01 14:43

就是之前账做错了,所以才要补税啊,老师。之前的账务: 分录1:借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产 。 分录2:借:银行存款 贷 :固定资产清理 营业外收入 增值税

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齐红老师 解答 2024-07-01 14:45

同学,你好 那你增值税补交 借:以前年度损益调整 贷:银行存款

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快账用户2183 追问 2024-07-01 14:47

好的,老师。那就是增值税以及附加税,印花税都调整到以前年度损益调整科目,滞纳金全部做营业外支出,对吗

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齐红老师 解答 2024-07-01 14:48

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户2183 追问 2024-07-01 14:49

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-01 14:50

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 借:应交税费 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷:应交税费
2024-07-01
借利润分配未分配利润贷应交税费
2023-06-06
同学你好 是什么会计准则
2023-06-06
借:以前年度损益调整     贷:应交税费--增值税检查调整           应交税费-附加税费          借:以前年度损益调整  滞纳金                           应交税费--增值税检查调整               应交税费-附加税费 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 
2023-08-06
你好1. 你什么准则的; 需要判断科目的
2022-05-19
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