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我这个月给客户开了红字发票,但是给他最先开的蓝字发票是上个季度的,已经做了销售处理了账务上,那我这个月这个票该怎样处理哟

2024-06-28 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-28 12:34

您好, 申报的时候按照正负相抵的收入申报就成

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快账用户7330 追问 2024-06-28 12:35

但是我上个季度已经申报了的嘛

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齐红老师 解答 2024-06-28 12:37

上个月报的是正数。这个月把负数申报了

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快账用户7330 追问 2024-06-28 12:40

有没有那种实际操作的案例视频发我看一下呢,我没搞过

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齐红老师 解答 2024-06-28 12:42

这个真是抱歉,我这里没有,不过您可以联系客服问问

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快账用户7330 追问 2024-06-28 12:50

好的,谢谢东老师

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齐红老师 解答 2024-06-28 12:50

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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您好, 申报的时候按照正负相抵的收入申报就成
2024-06-28
你好,如果是专票,对方认证了,进项转出, 借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
2023-07-26
你好,同学。 负数冲红,做负数收入处理 重新开篮子,按篮子填写正数金额
2022-10-19
同学,你好 那你申报表是负数,一般要去大厅申报
2023-08-24
你好 开的专票需要你开红信息表然后开负数发票
2021-04-09
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