可以暂估入账,借固定资产 贷预付账款 下月发票来了,借固定资产负数 贷应付账款负数 然后再根据发票做账。
老师 我们单位购买了一个设备 按照合同先预付款项 然后后面发票到了 请问发票了的时候要冲预付账款吗 做成费用吗 因为该设备是属于固定资产 要转固定资产 整个账务处理是怎么的
老师,购买了机械设备预付了设备款,做了借预付贷银行,后面收到设备,入固定资产做了借固定资产贷预付,发票还没收到,这样做对吗?后面收到发票的时候又怎么做?还是把发票发到前面的凭证里?
老师,请问下公司购买的固定资产,发票收到了,款也付了,但是货还没有收到怎么做账‘
老师我想问一下、购买固定资产、借应付账款、贷银行存款、资产已经收到了、但是发票没有收到、固定资产可以暂估入账么
老师好!我们购买了固定资产,预付款了,固定资产收到了,但是发票要下月到,开的是普票,那这个账务咋做?然后后期收到发票咋弄?
我是银行存款付的呀!
单独做,借预付账款 贷银行存款 后期发票来了,借固定资产 贷预付账款
那发票咋放
发票放在,借固定资产 贷预付账款这个发票后面
那就是先做借预付账款,贷银行存款,等收到发票做借固定资产贷预付账款?
对的就是这么做账的。
那就是我现在收到固定资产了,不需要建卡?等收到票再建卡?
对,实际收到的时候再建卡