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老师好!我们购买了固定资产,预付款了,固定资产收到了,但是发票要下月到,开的是普票,那这个账务咋做?然后后期收到发票咋弄?

2024-06-26 18:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-26 18:21

可以暂估入账,借固定资产 贷预付账款 下月发票来了,借固定资产负数 贷应付账款负数 然后再根据发票做账。

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快账用户1653 追问 2024-06-26 18:39

我是银行存款付的呀!

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齐红老师 解答 2024-06-26 18:40

单独做,借预付账款 贷银行存款 后期发票来了,借固定资产 贷预付账款

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快账用户1653 追问 2024-06-26 18:44

那发票咋放

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齐红老师 解答 2024-06-26 18:45

发票放在,借固定资产 贷预付账款这个发票后面

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快账用户1653 追问 2024-06-26 18:56

那就是先做借预付账款,贷银行存款,等收到发票做借固定资产贷预付账款?

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齐红老师 解答 2024-06-26 18:57

对的就是这么做账的。

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快账用户1653 追问 2024-06-26 19:03

那就是我现在收到固定资产了,不需要建卡?等收到票再建卡?

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齐红老师 解答 2024-06-26 19:04

对,实际收到的时候再建卡

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相关问题讨论
可以暂估入账,借固定资产 贷预付账款 下月发票来了,借固定资产负数 贷应付账款负数 然后再根据发票做账。
2024-06-26
你好,是的,先入固定资产。收到票,如果金额没变化直接把发票附近去即可。
2020-11-24
你好   那你就预估入账 入固定资产去。 不能一直挂预付账款的。 借固定资产  进项税贷 预付账款。 然后去补折旧哦  
2021-06-09
发票放前面凭证里,就第二步那分录
2021-12-10
学员您好: 需要冲减,具体分录如下: 预付款时 借:预付账款 贷:银行存款 对方开具发票 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 补付余款 借:预付账款 贷:银行存款
2021-01-14
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