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你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在 借:库存商品 (这个金额和数量怎么录入,只想改单价数量不变) 贷:应交税费-应交增值税-进账税额235.38

你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在
借:库存商品 (这个金额和数量怎么录入,只想改单价数量不变)
贷:应交税费-应交增值税-进账税额235.38
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在
借:库存商品 (这个金额和数量怎么录入,只想改单价数量不变)
贷:应交税费-应交增值税-进账税额235.38
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在
借:库存商品 (这个金额和数量怎么录入,只想改单价数量不变)
贷:应交税费-应交增值税-进账税额235.38
2024-06-25 23:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-25 23:19

这个库存商品改为主营业务成本

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快账用户5263 追问 2024-06-25 23:20

直接计入主营业务成本?那库存商品的价格,不就有影响了?

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齐红老师 解答 2024-06-25 23:21

同学,最终都要转主营业务成本

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快账用户5263 追问 2024-06-25 23:25

那改为主营业务成本后,这些要怎么改 因为那会做错了,影响到当时11月份的增值税,(增值税申报没有错误),但是挂账了未交增值税235.38,这个怎么办

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快账用户5263 追问 2024-06-25 23:26

这些,要改吗

这些,要改吗
这些,要改吗
这些,要改吗
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齐红老师 解答 2024-06-25 23:27

不用改了,只要 借成本费用 贷进项转出 你会放在本月缴纳增值税

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快账用户5263 追问 2024-06-25 23:28

增值税已经在12月份扣了,就是未计提

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齐红老师 解答 2024-06-25 23:29

同学根据你当时做的错账,就需要一笔上年的分录调整

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快账用户5263 追问 2024-06-25 23:30

怎么调整

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齐红老师 解答 2024-06-26 07:03

借成本费用 贷进项转出 因为你的问题就是把原本计入库存商品成本的做了进项抵扣 现在只需要把进项转出就行

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快账用户5263 追问 2024-06-26 08:33

成本费用具体是哪个

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齐红老师 解答 2024-06-26 08:33

你这个库存商品最终结转主营业务成本呀

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这个库存商品改为主营业务成本
2024-06-25
您好,我们调整 借:应交税金-应交增值税-进项税(负) 借:库存商品(正) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 就完成了,怎么会有附加税的分录呀,又没交(因为申报时实际根本没有抵)
2024-06-26
借库存商品 贷应交税费应交增值税进项 什么时间销售出去做的收入
2024-06-25
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2024-06-25
你好!可以转到库存成本
2024-06-25
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