这个库存商品改为主营业务成本
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的进账发票了,要怎么做调整,可以在24年06月调整吗?增值税申报是没有错的,只是账套数据录入错了,导致现在还有已付的增值税未计提,
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在,目前就是税额有误
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在 借:库存商品 (这个金额和数量怎么录入,只想改单价数量不变) 贷:应交税费-应交增值税-进账税额235.38
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
直接计入主营业务成本?那库存商品的价格,不就有影响了?
同学,最终都要转主营业务成本
那改为主营业务成本后,这些要怎么改 因为那会做错了,影响到当时11月份的增值税,(增值税申报没有错误),但是挂账了未交增值税235.38,这个怎么办
这些,要改吗
不用改了,只要 借成本费用 贷进项转出 你会放在本月缴纳增值税
增值税已经在12月份扣了,就是未计提
同学根据你当时做的错账,就需要一笔上年的分录调整
怎么调整
借成本费用 贷进项转出 因为你的问题就是把原本计入库存商品成本的做了进项抵扣 现在只需要把进项转出就行
成本费用具体是哪个
你这个库存商品最终结转主营业务成本呀