借库存商品 贷应交税费应交增值税进项 什么时间销售出去做的收入
老师你好,2020年7月份做记账凭证时,发现取得2019年7月份一份在建工程商品的普通发票一张,这张普通发票能入账吗?如果入账的话需要汇算调整吗?怎么调整?
老师你好,查账时发现18年有一笔把普票当成专票记进项税了,现在怎么做调整,当时凭证是这样的,请老师指导一下现在怎么做!谢谢
上个月入库不明确是专票还是普票,做了专票入库,现在提供的是普票,还能调整吗?上个月入库分录是:借库存商品 待认证进项税额 贷 应付帐款 现在还能调整吗?
老师你好,2023年11月结转成本的时候,多结转了库存商品。我现在才发现,已经2023年结账了,我怎么写分录调整呀?
你好,我2023年12月取得一张发票,已入账,后经检查发现不合规,于2024年5月冲红取得一张红字发票,在2024年5月作进项税额转出,那企业所得税成本是在2023年汇算清缴时做调整还是在2024年二季度预缴时调整啊
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
库存已经销售出去了,目前就是剩下税额不对
以前年度的还是今年销售的
不对,库存目前还在
那就做上面的就可以了
这样子录入,库存会增加呀,
是呀,这个库存本来是加税合计你们只做了金额,没有做税额。
不对吧,麻烦帮我看一下
是的,就是这么做的呀。你之前是按照不含税的金额来的。
好的,那这个数量金额怎么填写
你好,数量不变,不要增加。你直接增加到之前入库价格,只增加单价呀。