收回来之前怎么做的
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们贝账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借:工程施工–工人工资2000贷:现金2000
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们贝账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账(未做过账,)现要做账贷方怎么做1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借:工程施工–工人工资2000贷:现金2000
老师您好我们是施工单位,内账,收回施工后工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账(未做过账,)现要给工地付工资才开始做账贷方怎么做?1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借工程施工-工人工资2000贷:现金2000
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发给工人2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发给工人2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么?老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发放工人工资2000时,借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么?老师我发好多个了,您能详细看下问题吗?我只要收到工程单位给的费用款分录,打不了应收账挂,不然平不了
老师,就是员工垫付的货款,报销的时候填付款申请单还是费用报销单
老师,就是员工垫付的,只有费用类的填写费用报销单,还是成本货款类的垫付也写费用报销单啊
给公司员工开工资必须要用公户吗?财务负责人的户或是转微信行吗
老师您好,汇算清缴中其他数据填完纳税调整明细和所得税弥补亏损都是自动填的还是手动填
老师,员工代付成本货款报销的时候也要写费用报销单吗?
老师,因供应商质量问题扣的款,比如供应商开票5万,质量扣款5000,我们只付4.5万,我们做营业外收入吗
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
老师您好,民非交残保金的分录怎么写?要做计提吗
接受居间费发票一般需要注意哪些风险 需要备留哪些资料以防税务稽查 需要申报哪些税费
老师账上折旧完的固定资产还有残值在账上怎么处理,我知道可以继续使用,我想知道这个残值账上怎么处理