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老师您好。 我公司办公用房为租赁形式。房子性质商品房。租期2023.1.1-2025.12.31 每年2万,三年合计6万,上打租。去年(2023年)一年,没有开具发票。今年5.30日房东去税务局代开了。资料如图 问题一: 当期账务如何处理,分录怎么做 问题二:房东是不承担这个税费的,可以计入我们公司账上吗

老师您好。
我公司办公用房为租赁形式。房子性质商品房。租期2023.1.1-2025.12.31   每年2万,三年合计6万,上打租。去年(2023年)一年,没有开具发票。今年5.30日房东去税务局代开了。资料如图
问题一:
当期账务如何处理,分录怎么做
问题二:房东是不承担这个税费的,可以计入我们公司账上吗
老师您好。
我公司办公用房为租赁形式。房子性质商品房。租期2023.1.1-2025.12.31   每年2万,三年合计6万,上打租。去年(2023年)一年,没有开具发票。今年5.30日房东去税务局代开了。资料如图
问题一:
当期账务如何处理,分录怎么做
问题二:房东是不承担这个税费的,可以计入我们公司账上吗
老师您好。
我公司办公用房为租赁形式。房子性质商品房。租期2023.1.1-2025.12.31   每年2万,三年合计6万,上打租。去年(2023年)一年,没有开具发票。今年5.30日房东去税务局代开了。资料如图
问题一:
当期账务如何处理,分录怎么做
问题二:房东是不承担这个税费的,可以计入我们公司账上吗
2024-06-25 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-25 09:45

第二,这个费用你们可以入账。但是不能税前扣除。

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齐红老师 解答 2024-06-25 09:45

然后这个房租是去年的房租,对吗?

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快账用户5166 追问 2024-06-25 09:48

不是 房租是23.01.01就给他付完了三年的,但是发票是今年开的,一起开的三年的

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快账用户5166 追问 2024-06-25 09:49

不能税前扣除什么意思呢老师,就是借计费用,但是所得税缴纳的时候,要把这个扣除去?

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齐红老师 解答 2024-06-25 09:50

就是这个开票的费用,你们不能抵扣企业所得税的意思

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齐红老师 解答 2024-06-25 09:50

你可以在剩下的时间内把那个房租按月摊销了。

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第二,这个费用你们可以入账。但是不能税前扣除。
2024-06-25
你们租赁出去确认了收入,这个分摊的时候,这个管理费用房屋租金1250,就应该改成主营业务成本房屋租金1250。
2023-03-02
您的理解基本正确。关键点在于: 1. 租赁合同 是基础,但无发票可能影响税前扣除。 2. 收条 可临时记录,但不支持税前扣除。 3. 无发票支付 时入账,汇算清缴需调整。 4. 未实际支付 租金的员工,暂不处理。 建议:确保合法合规操作,寻求专业税务咨询,以防潜在风险。
2024-09-13
你好!1、非上市公司可以不用更换,只要不少交税,税务局不会关注的。 2、收到的发票先做长期待摊费用和应付账款。按租赁期确认转让费用就可以 3、收到客人的房租,你们是怎么开发票的? 4、押金计入其他应付款收取的租金按租赁期确认收。 5、上面的业务按实际租赁期确认收入和成本。
2020-08-26
第三个分录应该是 借管理费用贷累计摊销才对 2.那你是什么会计准则 你这个涉及跨年损益
2022-06-10
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