按销售货物申报增值税,没开票的填报未开具收入列
公司处置出售固定资产一批,计提了13%的销项税额,怎么填写增值税纳税申报表
老师,固定资产清理了,增值税申报表要怎样填写呢?
老师,出售固定资产,简易征税,报表怎么填写?
老师,销售自己的固定资产,车,增值税申报表怎么填
老师,我单位小规模企业出售一台固定资产,我申报增值税申报表时怎么填写呢?
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
把金额填入多少行啊?还是填入销售使用过的固定资产
根据适用的税率填报,你是一般纳税人?购入时抵扣进项没?
小规模纳税人
直接跟普票销售收入合计申报就行
哦哦,不用第三销售使用过的固定资产不含税销售额
那个是开3%的税率减按2%申报时才填。现在是不含税收入合计在普票收入申报就行
老师减税性质代码选什么啊?
老师减税性质代码选什么啊?
不需要单独选减免代码的,就是按1%申报就是
那老师,增值税申报表和利润表就对不上了吧?利润表没有收入,只有营业外收入固定资产清理差额啊,
那个税会差异很正常的。不用管他
我这是办注销,会带出税务风险提示吧?
那个能合理解释就行
税务风险出来,会不会涉及查账
不会的,那个能解释清楚的呀