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老师,我单位有一张承兑,在别的公司对出来了,但是对方不能给开发票,兑费的部分给我们的收款收据,这个能在税前扣除吗?

老师,我单位有一张承兑,在别的公司对出来了,但是对方不能给开发票,兑费的部分给我们的收款收据,这个能在税前扣除吗?
2024-06-24 08:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-24 08:11

您好,当然不可以的,我们这个操作还极不规范,这是银行干的事呀,不能在别的公司贴现的,银行就有发票

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快账用户1814 追问 2024-06-24 08:12

就算当月计入损益了,在汇算是也要进行调增。

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齐红老师 解答 2024-06-24 08:13

对对,年度汇缴时纳税调增就好了

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快账用户1814 追问 2024-06-24 08:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-24 08:14

 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~        希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,当然不可以的,我们这个操作还极不规范,这是银行干的事呀,不能在别的公司贴现的,银行就有发票
2024-06-24
银行可以开的,需要出一个委托书,委托个人收款。
2022-08-19
1你好承兑贴现息是计入财务费用核算的 借银行存款 财务费用 贷应收票据
2022-03-06
您好,要开14,承兑就是钱,人家就是付了14,我们留着到期就能拿14的,我们是提前贴现了,这个费用我们自己承担的
2024-03-03
同学,你好 实际收到多少钱就开多少收据
2024-03-03
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