汇算清缴修改 预缴不用修改 23年的也得修改 利润变了
找蔡老师回复,之前的问题还没有问完,企业所得税汇算清缴申报表更改,大厅说还要财务报表,这样的话19年财务报表是不是也要更改,怎么更改?
老师 还是那个问题 如果我不修改申报表的 我修改去年12月的财报和汇算清缴的财报 就可以反结到当月计入成本对吧?
老师,还有几个遗留问题要咨询到您 1、之前的报表需不需要更改呀,还是4季度申报时填写正确数据。(小规模纳税人) 2、2022年5月所得税汇算清缴时,如何填写呢
哪位老师解答下汇算清缴收入调整前亏调整后亏的多那么年报和季报都更改了三个表利润都一致了,为何汇算清缴修改后提交之前风险测了下现在所得税汇算清缴表利润和原利润表的错误利润金额两个利润还是不一致?有啥影响不
老师,之前的季度所得税申报表填写的数字有问题,税务局说是现在可以改第三个季度,说是以前的改不了,说最后汇算清缴填写对就行,意思是填写季度所得税年报填写对就行
老师,麻烦问一下,我们单位是商贸企业进货好多跟个体户打交道都是老板私户付钱,这个账怎么记呀?那往来是不是就得挂其他应付款老板呢?那这个就会造成其他应付款过大,账上还没钱怎么办
老师,厨房组合套装,发票的单位是套,报关的时候写成个,是不是让采购商发票重新开成个,如果这样和实际品名对不上没有关系吗,还是说必需该报关单
急辞职的员工扣款30%的工资,这30%的工资怎么做分录
老师好,处置研发物料以下会计分录对吗?小企业会计准则,如这些材料已全部领出,没有用完,处置这些材料,是否需要结转成本?借:研发费用 贷:营业外收入还是企业业务收入
开具的红字信息表和收到红字发票不在一个月,怎么做账务处理?
老师,我们是生产型企业,但是现在有一片货直接买来就出口了,想问问这种情况,能出口退吗?如果能是按照什么类型出口退税,生产型,还是贸易型,出口退税首单怎么备案
老师您好,我想问一下,我们企业人数115人,营收3个亿是小微企业,还是中小微企业,还是中型企业呀
2月就已经购进安装投入生产的固定资产,3月份入账,需要补提3月的折旧吗
2023年企业利润超过300万,如何可以合理调整利润低于300万?
我们是一般纳税人跟供应商这边对账货款是10万,然后要供应商开一张价税合计是5万元的专票,谈好给供应商另外开票8个点的税点,这个税点付给供应商做账分录是做营业外支出吗?还是做到应付账款的货款里?我做的是内账,外账有外账公司做账
预缴是指所得税申报是吧
23年什么要改啊
你用未分配利润是不是相当于用以前年度损益调整科目全部换成未分配利润来算账啊
季度申报的那就叫预缴,年报申报的那叫汇算清缴。 2023年需要修改一下你的弥补亏损明细表是吗?他2022年利润有变化,弥补亏损明细表对应的也有变化。
对的,是的,以前年度损益调整和利润分配,未分配利润一样用。
企业会计准则用以前年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配利润。
所得税预缴好像就是申报本季度的吧和其他季度没有关系是吧
有的,他都是根据年累积来的。第三季度包含着第一季度和第一季度。
为什么22年8月的增值税申报表要修改啊 不是已经改在本期了吗 那本期申报增值税要加上2年前没申报的这笔税吗
那你把22年8月的增值税申报表改了 利润变了不是从22年8月到现在每张所得税申报表都要修改啊 还有清算汇缴从22年到现在不是都要改啊
你修改2024年的报表数据,怎么知道你补的是以前月份的收入? 她从哪里看到你补了以前都得补了几月份的? 就改两年的汇算青椒,2022年和2023年 还改哪些?
本期申报增值税要不用加上2年前没申报的这笔税是吗 那所得税申报表要不要修改收入变了不是也要改吗 改哪期的呀
不加 不修改 账务处理不是让你做到了今年吗?之前的不动
最后一个问题 就是本期所得税申报本期要加上这个补报两年前的所得税吗 如果不是请告诉我补两年前的所得税在什么时候补报
不加 在今年会算清剿修改2023年的,然后在去年会算清剿修改2022年的 先修改2022年再修改2023年
那如果汇算清缴后发现要补所得税怎么处理是补在所属期的哪一年
你交纳的当月就可以的
清算汇缴是修改哪个项目是修改营业收入还是什么其他的项目
权责发生制确认收入的那明细表里面填写
是不是这个未按权责发生制确认收入 这里填写, 那清算汇缴后要补所得税 也是补在本月是吧
那清算汇缴后要补所得税 也是在本月申报是吧
你好对的 是这么做的