您好,应当是修改以前年度纳税申报表
老师我是苗木公司小规模,关于汇算清缴问题,老师初次做汇算清缴,减免所得税优惠明细表中,如图片提示这个,老师我2020年按照5%缴税的,这个表是需要填写还自动带出来的,老师我看了看19年汇算清缴表,提示这个问题,那个是保存主表,老师,还有我2020.4季度预交所得税表我发您了,帮我看下,这个年报减免所得税优惠明细表需要填吗?自动带出来,这个数是不是我4季度填的这个数!不理解 老师因为要注销这个公司我是不是得汇算清缴完后,再去注销,老师您知道工商年报是不是也得提前报完才能注销!
老师,还有几个遗留问题要咨询到您 1、之前的报表需不需要更改呀,还是4季度申报时填写正确数据。(小规模纳税人) 2、2022年5月所得税汇算清缴时,如何填写呢
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师好,朋友的公司是小规模纳税人,22年5月从代账公司处接回账务了一直没找人继续做账,去年后3个季度的税是他自己到大厅申报的,增值税申报无问题,但是企业所得税表上全部填写的0,财务报表后面3个季度没有申报过,2022年的企业所得税年报他也是在大厅全部填写0申报。请问我现在建账是从今年1月建账比较好,还是从去年5月建账比较好?从去年继续接着建账需要修改去年的季度所得税报表和2022年的年度报表吗?
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
请问老师,留抵退税的信息在国税哪个模块可以查到
工资涨了,公积金当月也会变吗
老师,请问销售费用、管理费用占比收入多少才算是正常的
黄金首饰的发票可以入账吗
老师利润表的本年累计还用录入损益类的起初吗
老师,年终奖一年只能申报一次是吗?
我公司是经营垂钓的,我们与网红合作,只要网红推荐来钓鱼的,按收入的1%给网红,这部分怎么做账呢
公司取得晒图费普通发票一张,这张发票没备注工程名称、工程地址,能否计入项目的成本-工程施工中呢?
我一月份 报的2024年第四季度的税 现在发现有个科目写错了 利润表没变 资产负债表变了 这个现在还可以在电子税务局改吗?
请问下做内账发票是怎么入帐的?要不要区分加税分离的
您好,今年数据按今年报表填写
网上也更改不起去年和现在的报表
您好,今年的不需要更正,需要更正上年汇算清缴数据
那只能税务局去改,是吧
您好,是的,您的理解非常正确
老师,我的摊销分录是这样写的:借管理费用-摊销费 贷:长期待摊费用,对吗
您好,您这个摊销分录计提原因?
计提的是办公室装修费
您好,那您的分录没问题
好的,非常感谢老师,终于把这个账目理清了
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持