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请问下我司20年有一笔开票系统税盘技术维护费和税盘收费共440元,此款可全额抵扣增值税,之前的会计计提增值税的时候是直接应交增值税-转出未交增值税的科目里直接减掉了440元但没有做分录,请问怎么补一个分录?

2024-06-22 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-22 11:22

借应交税费应交增值税减免税款, 借管理费用负数 借应交税费应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费减免税款。

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快账用户5794 追问 2024-06-22 11:40

那不需要做借管理费用贷银行存款吗?

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齐红老师 解答 2024-06-22 11:41

需要的,你当时买的时候没有做账务处理。

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快账用户5794 追问 2024-06-22 11:51

那是不是先做这个借管理费用的凭证,然后再做刚才您写的这两个分录?

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齐红老师 解答 2024-06-22 11:56

是的,对的,是这么做的。

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