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老师好,销售收入时未确认增值税(销项),没有进项票,下个月直接扣缴了增值税费用,怎样做分录才能平? 现在我的分录是:1.借:银行存款 贷:主营业务收入 2.补提增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交)贷:应交税费-未交增值税 3.扣缴:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。问题是“应交税费-应交增值税(转出未交)”科目借方余额不平呀,怎么处理呢?

2021-07-14 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-14 16:37

您好。您分录1需要确认应交税费应交增值税(销项税额)

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快账用户7090 追问 2021-07-14 16:39

因为是餐饮行业,开票看客人需求,关键是当时不确定多少要开票。无法确认呀

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齐红老师 解答 2021-07-14 17:01

您好,不开票也要申报纳税

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快账用户7090 追问 2021-07-14 17:01

缴税了,就是想问怎么平分录,

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齐红老师 解答 2021-07-14 17:05

您好,分录1需要确认应交税费应交增值税(销项税额),要体现这个。否则不平

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