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小规模纳税人月度开票35万,需要缴纳增值税,一开始的分录是借应收账款,贷主营业务收入,应交税费销项,当月计提附加税,借:附加税,贷:应交税费教育费附加,地方教育,城建税,缴纳时借:应交税费销项,教育附加,成城建税,贷银行存款,附加税在前面做计提在借方,怎么冲掉,还是不用管

2024-06-22 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-22 09:55

税金及附加这个月末结转到本年利润,不会有余额的。

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快账用户3168 追问 2024-06-22 10:02

计提的当月就有会结转嘛

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齐红老师 解答 2024-06-22 10:04

对的,月末没有余额的。

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快账用户3168 追问 2024-06-22 10:08

老师我用的是学堂的金蝶系统,附加税应该用哪个作为借方,没有营业附加税这个选项,我自己弄了一个应交税费,应交附加税的,但是没有结转到利润里面

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齐红老师 解答 2024-06-22 10:09

营业税金及附加,没有这一个科目吗?损益类的科目里面的月末结账的时候,它自动结转的,跟成本费用一块结转。

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快账用户3168 追问 2024-06-22 10:17

我看到了我弄了负债的应交税费里面加了附加,在损益里面的附加我可以自己加一个总的税金和附加嘛,因为里面只有税金附加城建税,教育费之类的,没有一个汇总的

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齐红老师 解答 2024-06-22 10:20

借税金及附加 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 应交税费是负债类的科目, 税金及附加是损益类的科目。

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税金及附加这个月末结转到本年利润,不会有余额的。
2024-06-22
你好,同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润,然后入账即可
2021-05-19
是的,就是那样计提的
2024-07-08
你好,你所做的计提,缴纳附加税的分录是正确的
2022-01-14
你好,增值税税率2%税收优惠记营业外收入
2022-01-17
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