1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
事业单位,固定资产在原账套保留原值,现在准备迁入新账套,部分已计提完折旧的怎么做会计分录呢?没计提完折旧的又怎么样做呢?
老师,我的疑惑是计算 固定资产的应提折旧额=固定资产原值-净残值-减值准备。这里已经减过 减值准备了。但是计算固定资产账面价值的时候=固定资产原值-累计折旧-减值准备,又减了一次减值准备 就减了两次了
是的,老师,处置固定资产的凭证怎么做,折旧已计提完
老师,如果对已处置的固定资产做资产减值计提,从会计固定资产清理到资产减值准备的计提科目怎么做?
折旧完的固定资产处置要怎么做分录
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
处置的 累计折旧金额和固定资产原值一样
处置19万原值的固定资产 累计折旧19万
你好!这样的话,你处置有没有收到钱
收到了10万
第一笔分录我没想太明白
第一笔分录累计折旧和固定资产金额一样 那固定资产清理金额是多少
您好!1.固定资产转入清理 借:固定资产清理0 累计折旧19 贷:固定资产19 出售收入、残料等的处理 借:银行存款等10 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)