清理残值 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 贷:固定资产
生产设备处置,转入固定资产清理 借,固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷,固定资产 请问老师固定资产是账面净值吗? 更新改造的后又提折旧了,这里转入清理时累计折旧是改建以后的折旧吗?
老师你好,我单位计提固定资产减值准备。借资产减值损失 ,贷固定资产减值准备。最后,资产减值损失在会计报表里没有体现,我该怎么处理
@悠然老师1 你好。 教材原文:提前报废的固定资产不再不提折旧。 我的问题: 1.提前报废的固定资产需要计提减值吗? 2.如果提前报废的固定资产需要计提减值,假定该固定资产不属于划归为持有待售类别资产,是在转入“固定资产清理”科目之前计提减值呢,还是转入“固定资产清理”之后,对“固定资产清理”进行减值呢?
关于计提减值 借资产减值损失 贷存货跌价准备(存货) 无形资产减值准备(无形资产) 固定资产减值准备(固定资产) 投资性房地产减值准备 除存货之外,其他减值准备一经计提,不得转回 老师我总结的对吗,有没有其他需要计提减值的
老师,我的疑惑是计算 固定资产的应提折旧额=固定资产原值-净残值-减值准备。这里已经减过 减值准备了。但是计算固定资产账面价值的时候=固定资产原值-累计折旧-减值准备,又减了一次减值准备 就减了两次了
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老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
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用专项资金买固定资产后,折旧的分录
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老师,账上房屋固定资产原值是635万,在上月已报废拆除,7月停止累计折旧,截止6月累计折旧359万,这个固定资产清理及固定资产损失会计分录具体怎么写 您好,等于说,剩下金额全部报废了是吗 是的老师,就这个固定资产全部报废并在六月已全部拆除 先不考虑拆除过程中的其他清理费用,就这个固定资产原值及截止折旧折旧到六月的折旧额,剩余资产净值为276万,会计分录具体是?
老师,账上房屋固定资产原值是635万,在上月已报废拆除,7月停止累计折旧,截止6月累计折旧359万,这个计提固定资产减值准备的分录及对应金额是?
固定资产减值准备金额是?
固定资产减值准备是你账面的余额,没有余额就不体现
6月处置了该资产就没做过会计总账分录处理,想具体请教下具体分录及金额是怎么做?
您做的分录中,固定资产清理科目的金额是该资产的账面净值吗
固定资产减值准备金额取哪个数?
固定资产减值准备就是你原来计提的减值准备,没有计提就不用写这个科目
我6月拆除了该固定资产,截止今天尚未做任何账务处理,我想在10月对该资产先做固定资产减值准备计提,等事务所出了定损报告我们再做账务调账
没有做减值准备就不用计提的,直接报废
如果不直接报废,做资产减值准备计提的会计分录是怎做
固定资产减值准备=原值-折旧-评估价值