你对的是的,这种做法是正确的。
就是这个进销存标黄的部分,月末数量为0,但是月末还有余额,我不知道怎么调,我们是工业制造业,每个月的成本单价都要算分配率,这样期初单价就会和这月的成本单价不一致,因为这边怕影响业务员提成,所以进销存就只能调入库,我们没有进销存软件只有这个表,擅长工业制造业的老师回复
老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?
我公司有这种情况 有时候签大单子 要分几次发货 每发一次货就出一个销售单 销售单就会形成借应收带主营业务收入 有时候发货不给钱 没办法确认收入 就没有那个分录形成 但会形成相应的成本 导致利润为负数 其实利润不是负数 这种业务一般怎么操作
本单位是一家门诊,是一所学校的二级单位,我想请问一下,就是中草药这块的成本如何合理结转?原来采用的是收入成本配比的方式,也就是说,成本乘以0.25作为收入,根据收入反向结算成本,这个是否准确的,有没有更为合理的方式来结转药品的成本?我按发出的药品的实际数量来计算成本的话,应如何来操作?
业务数据成本比财务数据的高,有哪些其他原因会导致这个成本有差距,找到一个就是赠品没有打单价单价为0所以就没有收入,没有收入就不会结转成本
老师,个体户需要开对公账户吗?
老师,融资租入固定资产产生的利息,要不要资本化,算在资产原值里面
我也是这样选的,但税务系统这样提示我
老师,咨询一下股转个税事宜,我公司已收A全额股份比例缴纳的实收资本100万,然后A退出并以230万把这些股份全部转让给了B,已按照230万缴纳个税,现在B要退出以300万把这些股份全额转让给C,请问本次B转C的股转基数怎么算?
国标固定资产怎么分类,各类资产折旧多久
老师,请问,我在做年报,财务报表年报已经提交了,这个主表这个提示是什么意思?
请问老师,成本费用等无票支出可以在汇算清缴时调增吗?
老师,老板带员工去KTV消费去业务招待费好,还是职工福利费好啊?
内窥镜摄像机,医用冷光源、台车等构成内窥镜系统可以开成内窥镜系统一套吗
老师,我们是律师事务所,会计制度应该选用哪种呢?
那还有没有其他原因呢
还有一种可能就是你们销售出去。没有开发票,没有做收入,没有结转成本。
好的谢谢老师,就是这个库管都出库了,然后我们的客户都是个体户开不了发票,就是在业务数据那里同步到财务这边成本就比业务那边少一万多,然后她们拿的货库管都是出库了滴,就是比如赠品什么滴她没有打这个单价金额导致的,那我现在可以直接把这个成本差价总额补在财务数据不
可以 完全没有问题的
谢谢老师
不用客气,工作愉快。