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老师好!建筑企业购买烟酒送客户没有付款,应该怎么做分录?

2024-06-19 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 21:20

你好,这个做借:销售费用或管理费用-业务招待费贷:其他应付款

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快账用户2782 追问 2024-06-19 21:25

这个需要做两笔分录吧?

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齐红老师 解答 2024-06-19 21:28

如果你是准备入库,然后再做,就是 借:库存商品 应交税费﹣增值税(进项税额) 贷: 银行存款 赠送时: 借:管理费用﹣业务招待费 贷:库存商品 应交税费﹣应交增值税(销项税额)

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快账用户2782 追问 2024-06-19 21:44

没有付款的话可以贷记应付账款吗?

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快账用户2782 追问 2024-06-19 21:44

还是只能计入其他应付款?

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齐红老师 解答 2024-06-19 21:45

做其他应付款,入库存的话可以入应付账款了

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快账用户2782 追问 2024-06-19 21:54

哦,谢谢您

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齐红老师 解答 2024-06-19 21:57

不客气的,工作顺利

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你好,这个做借:销售费用或管理费用-业务招待费贷:其他应付款
2024-06-19
您好 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
2022-08-14
一、购买烟时,你做了销售,也上转入了主营业务成本 借:主营业务成本460 贷:应付账款——XX烟酒店 460 二、次日烟酒店老板在公司消费,抵账,分录是: 借:应付账款——XX烟酒店 180 贷:主营业务收入180 你看“应付账款——XX烟酒店 ”本月贷方发生额是460元,借方发生额是180元,最后形成本月余额是460-180=260元,表示你们欠对方260元
2020-10-31
你好 记管理费用招待费 
2021-06-04
你好,这两个都可以的,如果和你主营不相关的话,你就用其他应收款
2024-06-17
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