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老师,您好!我们公司是小规模,4月份供应商开了专票,我们还没有做应付账款,因为7月份升一般纳税人,可以抵扣税,但4月底付了货款,做了银行存款的账,相当于现在账上的应付有借方余额,这种情况怎么处理比较好呢。谢谢!

2024-06-19 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 14:26

借库存商品 进项税额 贷应付账款

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快账用户6728 追问 2024-06-19 14:42

我可以在7月做这笔账不?

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齐红老师 解答 2024-06-19 14:42

你可以在7月份的时候这么做。

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快账用户6728 追问 2024-06-19 14:48

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-06-19 14:48

不客气,帮忙给个五星好评 多谢

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借库存商品 进项税额 贷应付账款
2024-06-19
您好,可以做到成本里,之前的进项不能抵扣的
2024-06-24
借库存商品 贷应付账款 暂估款,,没有开发票部分做这个,
2020-03-20
你好,之前分录是怎么处理的
2020-12-04
 你好;   你7月发货出去了。 先做无票收入结转成本 报税 的 ;  8月开票 红冲7月无票收入 在按 开票做一遍分录 去神啊波即可   
2022-07-18
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