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老师你好,2023.4月付了100万的保证金,当时分录借:其他应收款100万,贷:银行存款100万,但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除,剩余的628500退还给我们,这种情况要怎么做发录呢?小规模纳税人,对方可开票

2023-06-10 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-10 14:47

货款就是你们应该支付给对方都对吗

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快账用户2454 追问 2023-06-10 14:51

老师,是的呢

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齐红老师 解答 2023-06-10 14:52

你们采购货物的时候,借,库存商品贷,应付账款 从其他应收款里面抵 借应付账款 贷其他应收款

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快账用户2454 追问 2023-06-10 14:55

我们只是中间商,货物不过我们就直接发给客户了

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齐红老师 解答 2023-06-10 14:56

但是你们也应该这么做的

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快账用户2454 追问 2023-06-10 14:57

是不是只要做:借:预付账款371500,货:其他应收款 371500

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齐红老师 解答 2023-06-10 14:57

对,你这么做的话也可以

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相关问题讨论
货款就是你们应该支付给对方都对吗
2023-06-10
你好同学 借银行存款628500 贷其他应收款628500
2023-06-11
同学你好 直接计入费用科目就可以了
2022-07-08
您好 9月份分录您已经写过了啊 10月份红冲 借:库存商品  -100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13万 贷:应付账款 -113 收到退款 借:银行存款 1.13 贷:应付账款 1.13
2023-11-20
你好稍等我写好发给你
2023-11-20
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