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老师是内账:1、施工单位内账,老板收回前期车辆运输费收入14000元直接付雇佣车辆运费4490元(其中公司只现付车辆运费8000元)共计12490元,老板支付过路费550,加油费800,借给他朋友王某600元,都是用收回款项付的,会计科目怎么做?2、如果他朋友款到时候直接还给公司,要怎么做账?麻烦说下会计分录

2024-06-18 23:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-18 23:15

第一个问题 收款 借:其他应收款-老板14000 贷:应收账款14000 付款: 借:应付账款12490 贷:其他应收款-老板4490 库存现金8000 借:管理费用-过路费550 管理费用-油费800 贷:其他应收款-老板1350 老板借给他朋友得算个人借支,跟公司没关系

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齐红老师 解答 2024-06-18 23:15

后面直接还给公司 借:库存现金600 贷:其他应收款-老板600

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您好 其中公司只现付车辆运费8000元 请问这个8000是外帐对公账户支付的么
2024-06-18
第一个问题 收款 借:其他应收款-老板14000 贷:应收账款14000 付款: 借:应付账款12490 贷:其他应收款-老板4490 库存现金8000 借:管理费用-过路费550 管理费用-油费800 贷:其他应收款-老板1350 老板借给他朋友得算个人借支,跟公司没关系
2024-06-18
同学你好 这个有发票吗
2024-06-18
你好,计入往来款分别明细核算,可以做工程施工的。
2024-06-18
这些费用可以做到工程施工这个科目里面。
2024-06-19
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