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老师 请问一下转出未交增值税借方有余额 未交增值税借方也有余额 我现在想把这两个科目余额销掉 这个要怎么写分录呢?

2024-06-17 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-17 14:22

你好,同学 如果都是借方余额,是不是进项税多的原因,未来留底的

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快账用户9035 追问 2024-06-17 14:25

他家是小规模纳税人 之前的会计做的账 现在不知道是什么情况

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齐红老师 解答 2024-06-17 14:26

这样的话,这个科目的余额,反方向结转到营业外支出

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快账用户9035 追问 2024-06-17 14:31

麻烦把我写下分录

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齐红老师 解答 2024-06-17 14:34

借营业外支出 贷应交税费转出未交增值税 应交税费未交增值税

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你好,同学 如果都是借方余额,是不是进项税多的原因,未来留底的
2024-06-17
同学你好 这个月底要结转
2022-01-05
您好,不能的哦,应交增值税的下级所有余额结转到未交增值税了 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 应交增值税结转
2025-03-30
你好,对的是的,需要结转到转出未交增值税,你的销项和进项都要结转转出未交增值税科目。
2021-10-22
你好,需要去看您下申报表,这个对应去按月去结转下,按这个截图 按月,销项税额,进项税额,进项税额转出,留底税额等于转出未交增值税借方, 未交增值税贷方等于应补退税额,你对应比对去结转下,需要按月做不能直接一次结转,这个一次结转会不准的
2021-03-16
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