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老师 我们发现有200万的采购成本发票重复入账了 是2023年入账的 现在汇算清缴已经过了 请问要怎么调整这个账

2024-06-17 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-17 08:51

借:应付账款 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户6782 追问 2024-06-17 09:00

我们是小企业会计制度 现在就直接在当期做这个分录调整 那还要不要手动调整去年的我财务报表 然后去更正去年的我年报

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齐红老师 解答 2024-06-17 09:04

是的,要手动调整去年的财务报表 然后去更正去年的年报

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快账用户6782 追问 2024-06-17 09:58

老师 做的时候科目是借 库存商品 代抵扣进项税额 贷 应付账款 现在增值税也不用管吗

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快账用户6782 追问 2024-06-17 09:59

还有 假如那200万的不含税金额是150 如果我这样调整后 我们的利润是不是就增加了150万。更正申报是不是就要补这部分税款

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:03

直接红冲代抵扣进项税额150,因为这个不影响损益

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快账用户6782 追问 2024-06-17 10:51

老师 借:应付账款 贷:利润分配-未分配利润 你说的这个分录 未分配利润后面是跟重复入账的库存商品后面的金额是吗

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齐红老师 解答 2024-06-17 10:52

借:应付账款200        代抵扣进项税额-50 贷:利润分配-未分配利润150

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快账用户6782 追问 2024-06-17 11:02

然后23年报表手动调整未分配利润增加150 代抵扣进项税额减少50 应付账款减少200 在调整24年报表年初数 是这样吗

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齐红老师 解答 2024-06-17 11:04

是的,就是那样子的

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相关问题讨论
借:应付账款 贷:利润分配-未分配利润
2024-06-17
您好,1.他们更正申报了2023年也是可以反结账的 2.重复入账就冲回一个分录 借:库存商品 (负) 代抵扣进项税额(负) 贷:应付账款(负) 3.是的,存货还没有卖出去呢,没有变成主营业务成本
2024-06-24
对的是的,是这么做的。
2022-03-21
同学,你好 什么意思?这个成本不应该入嘛?
2024-04-30
你好,这是需要的呢
2024-05-07
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