可以劳务费的方式,但是需要对方开劳务费发票。
老师,装修公司,就是客户搬家费用2700,我们要补贴客户1000元,客户把2700的发票给我们,这个1000元我们怎么处理呢,以何种方式给客户比较合适呢,
你好老师,我有一笔业务搞不清楚,就是公司的账户汇出一笔款给经办人,再由经办人把这笔费用打入相关部门账户办理业务,那我该怎么去填制原始凭证比较规范呢?老师给指点指点。
你好,老师,我这里有个公司是这样的。 就是说公户没钱,老板从个人账户去转钱给公司公户。然后公司公户在去付社保费用。这样的话怎么做账比较合适。 这样的话不就相当于老板借给公司去交社保么
我们公司需要给出一批好处费给相关人员,那么这个费用怎么从公户走出去比较合理呢
老师是房地产经济公司顾客给我们公户打了一比费用房款、我们又从公户取出来给房东了、这个怎么做账处理谢谢
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
肯定不行啊,比如给医院的医生,人家不愿意啊
那建议你找别的发票顶替吧。