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老师,23年计提了一笔费用(公司饮用水),当时的分录是:借:管理费用 贷:其他应付款 24收到票,钱是发票到之前支付的(支付的金额与发票一致) 体现发票到了的分录该怎么做 支付费用的分录又该怎么做?

2024-06-14 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-14 13:00

你好 体现发票到了的分录 先把之前计提分录红冲,借:其他应付款,贷:以前年度损益调整—管理费用 然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—管理费用,贷:其他应付款 支付费用的分录 借:其他应付款,贷:银行存款等科目 

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快账用户4194 追问 2024-06-14 13:03

好的,谢谢老师,老师解释的很清楚

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齐红老师 解答 2024-06-14 13:03

不客气,祝你学习愉快,工作顺利  

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快账用户4194 追问 2024-06-14 14:43

老师,如果计提、支付、收到发票,都没有跨年(都是23年支付的),是这样吗? 收到发票 借:其他应付 贷:管理费用 发票入账 借:管理费用 贷:其他应付

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齐红老师 解答 2024-06-14 14:43

你好,是的,是这样的

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你好 体现发票到了的分录 先把之前计提分录红冲,借:其他应付款,贷:以前年度损益调整—管理费用 然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—管理费用,贷:其他应付款 支付费用的分录 借:其他应付款,贷:银行存款等科目 
2024-06-14
12月份借管理费用贷,库存现金 2024年借其他应付款贷,利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润贷其他应付款。
2024-05-28
你好;     你这个预提费用 与你实际发票一致的金额的话; 直接附你主营业务成本  凭证后面去   
2022-04-11
你好 跨年了你做 :借 研发支出-资本化支出 贷 以前年度损益调整 - 管理费用 借以前年度损益调整 -所得税费用贷应交税费-应交企业所得税 。然后结转以前年度损益调整余额到 利润分配-未分配利润去
2021-03-26
同学你好 借费用科目 贷银行存款
2023-06-26
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