你好,你做预付账款,然后按月结转到费用
老师好,请问, 我公司厂房是租的,租期是今年8.1日至明年7.31日。租金为16万,我半年付一次,(今年8.1日付了8万,明年2月份再付8万,等都付齐后,对方给代开租金发票。)请问,如果对方在我汇算清缴之前把发票开给我,我就能正常税前扣除吧? 比如明年4月份他给我开了租金发票,然后我做汇算清缴,这一年的租金就可以正常扣除吧?
老师,请问下,我们老板房租付了一整年的,但是房租发票对方只开了一半,之后的每个月开,收到发票时我的凭证该怎么做?
老师,还有一个房租的问题,2020年上半年的房租,物业当时给开的专票,也都抵扣抵税做账了,可是2021年1月物业把去年给开的房租发票收回,要求我这边先作废发票,然后疫情期间给减免房租,这个分录怎么做呢?
老师,请问一下,我们本月签完租赁合同后就支付给了甲方1个季度的租金,对方也开了发票,但是本月是免租期,我是先计入待摊费用,等到了有租金的那个月份再做摊销吗?
老师,我们设备买来后又卖给融资租赁公司,对方给我们一张电子承兑,我们每个月再支付给租赁公司租金,请问这整套分录流程怎么做
老师 公司买的团体意外除 部分开了专票 增值税能抵扣吗 然后企业所得税费用能税前扣除吗
如果做了借:利润分配-以前年度损益调整10 贷:预付账款10 1:资产负债表就调去年的未分配利润-10,预付-10。 2:利润总额-10吗?那汇算的利润总额也减10?
找郭老师,其他老师勿接,专项问题
老师 您好!想咨询下,应付职工薪酬--职工福利与应付职工薪酬--非货币性福利这两个科目,使用中有什么不同么?如果公司外购的食品,发放给员工,可拆分到个人和不可拆分到个人,分别选哪个?
请问老师,汇算清缴补缴企业所得税的会计分录?我们是小企业会计准则,谢谢
营业执照没有做税务备案,注销时也需要拉清税证明吗?
机器设备是24年出货,客户一直没有验收,现在把一些零配件跟客户那里的零配件调换了,价格不一样,如何做账呢?去年出货的时候已经结转成本了的
我们跟供应商对账后,因为有质量问题,所以从材料款里面扣了他1000块钱。请问那1000块钱我可以要求对方开增值税专用发票吗?
小额零星经营业务起征点销售额不超500,是单次,还是按月、按季、按年?
我们跟供应商对账后,因为有质量问题,所以从材料款里面扣了他1000块钱。请问那1000块钱我可以要求对方开票吗?
没给我发票我也要结转到费用吗
是的,按权责发生制没发票也是要结转
是不是我还得计算一下 一年10万/12个月=8333
是的,免租期需要分摊租金
那分录具体怎么写呢
借:预付账款10贷:银行存款18 每月借:管理费用8333贷:预付账款
我实际付了1万押金 和1万9月份租金 7.8是免租期
押金借:其他应收款-押金1贷:银行存款1 借:预付账款1贷:银行存款1
那7月份也要分摊是吧 借管理费用8333 贷预付8333 可是这样 预付账款不就有余额了吗
是的,就是这样了,是的有余额呢
那余额最后怎么处理呢
后续就会慢慢冲销没有了