你好,这个可以用的了
老师,这张票盖了两个章,下面一个是本公司的发票张专用章,上面那个不是本公司的发票专用章,这张发票还可以用吗?
老师我们收到一张专票,地址上多了两个字这样的票能用吗
有张发票,供应商给降价了,但是他发票还是按照之前的价格开的,发票金额比实际付款多75,供应商那边没问题,这张票能收吗
老师,您好,有个购入的产品是配套的,虽然有两张发票但产品实际数量只是1个,上个月收到了一张发票已经入了库存,这个月又收到了配套产品的另一张发票,又不能增加库存,这种情况怎么处理
老师,我有张电费专用发票的金额比实际打款的金额多了,而且这张发票不能用,还得做进项税转出,那我帐怎么做呀
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
那后边查账发现不一致会有什么影响吗
这个其实没关系,只是发票开的更明细了
还有一个问题,就是比如说这单5168元,刚开始开的是普票,后边对公付款的开了专票,销售方不是同一家,我用了专票 ,普票怎么处理
如果不用普票的情况下给,可以不让对方冲红发票吗,就放那不处理,还是说一定要对方冲红掉的
你们对公付款的是开了专票的这家?
合同也是开专票的这家?
是的,对公付款和合同都是开专票的这家
建议普票这个退回去,让对方冲红就可以
那如果对方不给冲红怎么处理呢
因为前面问了对方还没回复
这样他们不是多交税了,不会不愿意吧
我们嫌麻烦,哎,我再问问看
他们嫌麻烦
嗯,让他们处理一下最好