你好,账上的其他应付款不需要支付了,账务处理是 借:其他应付款,贷:营业外收入
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师,公司需要注销,其他应收款12600,其他应付款531392.99 未分配利润513344.52元,其他应收款12600收不来就转成营业外支出,其他应付款这个付不掉就转营业外收入吗
账面上的其他应付款和其他应收款都收不回来也付不了该怎么处理呢
老手,三年期以上的应付账款,或者其他应付款,支不出去转营业外收入,需要什么资料归档,以防税务备查
老师,账上的其他应付款不需要支付了,后期怎么转出来呢?
老师,还在自建的酒店购买的雾炮机,想一次入费用,请问一下计入管理费用-环保卫生费或其他费用或消杀费用,哪个比较合适?麻烦指导一下计入哪个二级明细比较合适?
小企业会计准则,计提文化事业建设费怎么计提
分公司名头的发票,总公司可以入账吗
老师,还在自建的酒店购买的水泵、水带、配电箱计入哪个会计科目二级明细?
老师好 个体户做汇算清缴,这个所得税费用,填在汇算清缴表里那一项里面
1月开了材料发票给客户,但开票购方公司名称和购方付款的公司名称不一致,这个要怎么处理?
老师,请问一下法人个人买的电脑公司用,开的个人抬头的发票可以报销么?
进货227254元 支出费用 5190 元 押金收入2000元 退货14580 元 收入175728元,投资 13.7万 利润是多少?
你好,法人转入的钱必须要备注投资款才能做实收资本吗
老师好,公司小规模,办公场所是租用的。2025年1月公司收到业主开来的25年全年租赁发票7.2万,约定年底支付,分录:一是收到发票 借预付账款7.2万 贷其他应付款-房东租金7.2万;二是1-12个月每月分摊 借管理费用-租赁费0.6万 贷预付账款0.6万;三是年底支付时 借其他应付款-房东租金7.2万 贷银行存款7.2万。以上分录对否,谢老师指导。
哦,转营业外收入,缴纳增值税企业所得税
你好,转营业外收入,是不需要缴纳增值税的,需要计入利润总额缴纳所得税