您好,这个的话,是可以做 借 主营业务收入0.02 贷 应交税费的这个
老师,增值税由于四舍五入的原因少交了一分钱,怎么做分录比较好?
留抵税额用友账上比申报表少0.02怎么处理分录?应该四舍五入造成
一般纳税人,由于小数点四舍五入的问题,电子税务局的增值税报表上的数据比实际的数据多的或少的数据,这部分怎么做账务处理
增值税纳税申报表上总收入因为四舍五入的原因比实际多出一分钱,这个分录怎么写?
请问老师,增值税销项税额因为四舍五入的原因,导致账上的数比申报表的数多1分或者少1分,这1分项上要怎么处理呢?结转到哪里?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
可是税费是账表一致的,这样做是不是应交税费又不对了
那你就和应收账款冲销,也可以的和这个
那应收账款不是也 影响了
对,只有这样,没有别的科目对应了