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老师您好 税务局查账,查出了40多万的疑点成本发票,我们补了两万多的税,这个税款和滞纳金,我该怎么走账,分录是什么?

2024-06-11 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 14:24

补缴的税款是所得税?

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快账用户9059 追问 2024-06-11 14:25

对所得税老师

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齐红老师 解答 2024-06-11 14:26

借:以前年度损益调整, 贷:应交税费—应交企业所得税,  2、缴纳企业所得税时:  :应交税费—应交企业所得税,  营业外支出 贷:银行存款, 

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快账用户9059 追问 2024-06-11 14:46

老师以前年度损益调整,我们软件里面没有这个科目啊?我该在哪个科目下面添加它

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齐红老师 解答 2024-06-11 14:46

没有这个科目直接记得利润分配未分配利润。

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快账用户9059 追问 2024-06-11 14:52

也是记借方对吗?老师、

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齐红老师 解答 2024-06-11 14:54

对的,对的,是这样子的。

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补缴的税款是所得税?
2024-06-11
借:未分配利润 贷:银行存款
2022-07-09
你好 那个项目少做到那个 增值税也是分项目的吗
2024-06-08
银行,根据您的描述,1在营业外支出2税费的罚款滞纳金不能税前扣除
2022-02-17
您好。您的问题回复如下: 从您的描述来看,这两块都产生了罚款及滞纳金,因为是在22年产生的,所以在22年账面计入“”营业外支出“科目(贷方:银行存款/现金科目),可以进一步设置明细科目“罚款/滞纳金”,然后在2022年企业所得税汇算清缴时做纳税调增处理。 希望能帮到您。如果还有疑问,您在继续 留言。
2022-07-02
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