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请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月至12月的也要修改吗?还是说只修改2023年2月的就成。

2024-06-11 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-11 14:08

您好,只修改2023年2月的增值税申报表就可以,更正后我们有没有实际补交增值税呀

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快账用户9601 追问 2024-06-11 14:11

2023年2月做了进项税转出,增值税金额就比原来多了呀?还是补缴增值税了呀?

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齐红老师 解答 2024-06-11 14:19

您好,增值税金额就比原来多,如果一直有留抵也是不用实缴增值税,扣留抵

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您好,只修改2023年2月的增值税申报表就可以,更正后我们有没有实际补交增值税呀
2024-06-11
您好,这个的话最后是2023年3月和12月的也要修改
2024-06-11
可以的,但是最好你是修改一下财务报表,然后再修改第四季度的所得税申报表。
2023-03-31
你好,学员,这也要问一下大厅柜台要不要到现场更正申报,因为当时红冲也是在柜台申报
2023-05-21
你好,如果能反结账的话,最好还是反结账去修改比较方便。
2024-04-12
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