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老师,请问一下我们公司是卖机器的,然后开票出去可能没有整台开,一台机器是分批出去的,那我如果按开票金额入账的话数量又是零点几台,我做账如果我想入一台,做账分录是借,应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-待转销项税额,然后开票的时候再做借:应交税费-销项税额,贷:应交税费-待转销项税额,这样行不行

2024-06-11 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 13:43

您好,这个是可以的,这个分录是没问题的,跨时间

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快账用户2164 追问 2024-06-11 13:46

那关键是如果我这样做的话我收入是先入账了,按整台入了,然后交了企业所得税,但我发票如果是分批去看,增值税可能是先交的零点几台的增值税,剩下的可能后面月份或者跨年才能体现,因为增值税是根据开票金额去交的,到时候当季企业所得税跟增值税收入对不上,这样税务局会查吧

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齐红老师 解答 2024-06-11 13:47

收入先入账,缴纳所得税,后边增值税分期缴纳,不跨年这个就不影响

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快账用户2164 追问 2024-06-11 13:48

有可能会有跨年的,像这种情况税务局会查吗?

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齐红老师 解答 2024-06-11 13:48

跨年的话可能是会查询的这个是

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快账用户2164 追问 2024-06-11 13:50

那像这种情况有什么更好的处理方法吗?老板要求我们做账库存商品数量是整数,然后我们开票又是半台的,因为没收到钱我们不可能开整台的

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齐红老师 解答 2024-06-11 13:51

这个是不行的,只能就是分开开票,因为毕竟金额大

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您好,这个是可以的,这个分录是没问题的,跨时间
2024-06-11
可以的,没有问题的
2024-09-21
可以的,内账可以这样区分
2020-08-01
你好!因为开红字折扣发票不是实际退货,一般不涉及库存商品和成本,应该是确认收入,
2023-12-02
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-02-01
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