同学你好,你这个外购汽车自用是公司用还是个人用呢?
老师,打扰一下这个题目,那个D选项我有点搞不明白。我之前不是说自产的东西呀。自产的东西,不管用于集体消费还是对外。都是视同销售的吗它这个。房地产商把自己的底商转为办公自用,不就是自己对利用吗?应该也算是视同销售的吧。为什么他自己不选。
老师您好,我想问下,我们是自产自销农产品,那购进购进农产品,税法上免税,会计上怎么处理?这个进项是免税不能抵扣需要做转出处理对吗?还是?
1.老师,外购的电脑作为奖励给员工,视同销售吗?进项税能抵扣吗,还是做进项税转出处理,借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额转出 是不是本质上,视不视同销售,这个进项税我们都不能抵扣,视同销售,一进一出平了,不视同销售进行又要转出,还是不能抵扣 2.如果是原本应该给员工奖励8000元,公司出钱买了11000的的电脑,剩下3000员工自己付,这个账应该怎么做呢,现在是公司收到一笔11000的采购电脑的发票,如何做分录呢
老师,请问一下,一般纳税人外购商品用于营销推广赠送客户礼品,收到的是普票,请问视同销售时是用含税价还是不含税价算销项税额? 我入账时按普票价税合计金额50000入账的,视同销售时计算的销项税额=50000*13%=6500,这样做对吗?
老师,请问一下 外购的汽车自用进项不得抵扣销项不视同销售对吗?那这个税怎么处理?还是我记错了,因为综合题算不对
老师无票收入附加付款凭证,比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的,有些开发票了,有些没有开发票,,这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
内账,小规模纳税人,问一下如果23年12月开了一张旅游服务的普通发票,但是一直没收到钱,现在给他红冲对账务有什么影响吗,没有挂往来账,也没交税
内账,小规模纳税人,问一下如果23年12月开了一张旅游服务的普通发票,但是一直没收到钱,现在给他红冲对账务有什么影响吗,没有挂往来账,也没交税
您好老师 国际航空发票能抵扣进项吗
老师这题的10000从哪里来的
老师这题的10000从哪里来的
老师,请教你一下:一般情况公司公账款可不可以在银行存定期?
A为子公司,在3月不做了,新注册了一个分公司B,正常3月所有收入,成本归属分公司B,因分公司账上额度问题,4月发放3月工资用了A公司发放(工资主体错发放),会计4月申报3月所属期工资也申报错误,直接申报了3月份工资(主体对应用A公司申报),现查询申报时间有差异是因为2024年漏申报4月工资)。1、怎么来更正前期漏申报数据?2、A公司发放了工资,人力成本怎么调回到B公司?
老师,收到的款先入预收账款,然后开发票再入主营业务收入,那没有开发票的无票收入怎么自制原始凭证啊
请问出口企业简易报关能退税吗?无法正常收汇。
老师他是分几种情况的,一种是外购公司用的,一种是送给客户,还有一个是给公司的员工。还有一个自用。
老师他是按占比去分的,就是有一部分给客户,一部分是给员工,一部分是公司自用这样子。
一般企业购买的,从销售方或者提供方取得的增值税专用发票(含货物运输业增值税专用发票、税控机动车销售统一发票)上注明的增值税额,是可以抵扣的,前几个类似于公司福利,最后一个自用的意思是,给法人用吗?
没说,就直说自用,老师有什么区别吗
没什么,我只是不理解你这个自用具体是谁用,问问罢了,你这些都可以取得合法的票据的吧,那就可以抵扣
不知道,是综合题来的
题目中没有细说,不是业务相关的,就简单、没有那么复杂的,可以抵扣的