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已认证已抵扣的跨年进项税额转出,怎么做会计分录?

2024-06-05 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-05 09:32

做了成本费用的吗?如果是的话,这个是红冲的。借应付账款 贷利润分配,未分配利润 应交税费,应交增值税进项转出 汇算清缴需要纳税调增的。

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快账用户4129 追问 2024-06-05 09:33

做了成本费用

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齐红老师 解答 2024-06-05 09:35

按照上面的来就可以的。

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快账用户4129 追问 2024-06-05 09:36

做了管理费用 应交税金进项税 贷方银行存款 也是按照上面来吗?

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齐红老师 解答 2024-06-05 09:38

对的是的,钱不是没有退回来。如果退回来的话,借方就是银行还款。

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快账用户4129 追问 2024-06-05 09:48

钱没退回来 直接做借方管理费可以吗?

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齐红老师 解答 2024-06-05 09:49

你好,什么原因没有退回?

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齐红老师 解答 2024-06-05 09:49

那这个业务取消了还是怎么了。

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齐红老师 解答 2024-06-05 09:50

是可以做管理费用,但是没有发票,他需要纳税调增的。

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快账用户4129 追问 2024-06-05 09:50

就是住宿费给报账的也没有多少钱就70块钱

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齐红老师 解答 2024-06-05 09:52

好,可以的,汇酸清缴呢,是铁灯。

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快账用户4129 追问 2024-06-05 09:56

直接做借应交进项税额转出 贷应交税金进项税额可以吗

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齐红老师 解答 2024-06-05 09:56

你好,这个不对。你的进项转出发生额不可能在借方。

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齐红老师 解答 2024-06-05 09:56

它的发生额必须是在贷方的。

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