您好 可以计入原材料科目 然后领用计入工程施工
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师,请问建筑公司收到,采购护栏,开关柜,劳务费,光伏电缆,钢管租金钢格珊。怎么做分录啊?除了劳务费,是不是刷的做库存商品-材料,贷应付账款?
老师,比如我方拿了个项目“春城”,然后不够资质级别,所以用G去跟甲方签署合同,实际做工是我们,G收我们12个点的税费,1个点的管理费。甲方工程款下来,是我方另外一个商贸公司Z给开票给G,然后G打款给Z,劳务又是走桂建通,然后收齐转回我方账户,这个项目的材料订购又是Z帮订购,然后直接打款给供应商,最后我方再跟Z结算管理费事宜。这么复杂的程序,请问我该怎么做分录才能体现各方之间的关系?
老师,我们两个股东,开了一个买机油的商贸公司。现在第一笔资金是一人一半出。甲老板拉了一个供货商,卖了5万的机油,实际4万。挣了一万。他自己没有出钱,直接把单子转出去了。别人直接付了机油的费用,挣了一万,两个老板一人5000。乙老板,也要购买4万的货。把机油售出去。乙老板的诉求是,觉得账不合适,自己亏了。最后自己的本钱拿不回来。这个怎么解释。谢谢
老师你好,道路运输服务企业的成本是用什么科目来核算
老师:方差和标准差是衡量风险的,方差衡量的这个风险包括系统风险和非系统风险,但是非系统风险可以分散,系统风险不能分散只能衡量。那方差衡量的不就只是系统风险吗?这两句话不是相互矛盾吗?
老师我们是新办一般纳税人有限公司、我们如果想要在电子税务局申领数电票的前提是一定要有一笔进项发票开进来过吗
是权责发生制用合同负债,收付实现制用预收账款吗
【北京企业筹建期】 北京地区 企业筹建期 税务局规定的口径是 1. 纳税人取得第一笔收入之日。 2. 企业领取工商营业执照之日。 目前按照哪种认定?
老师您好,种植草坪销售公司,项目名称和优惠事项名称怎么填写?
老师您好,开纸质发票是要打印发票出来给对方吗?
老师,员工报销发票,如果发票是5000,只报4000,可以吗?
老师 我们是1月就直接报了1月的工资个税了,现在有个人报错了,也缴纳税款了,我现在需要重新报一下,怎么处理,缴纳的税也不对了
完整分录咋写啊,没做过
材料入库 借,原材料 贷,应付账款 生产领料: 借,生产成本——基本生产成本 贷,原材料 结转生产成本: 借,库存商品 贷,生产成本——基本生产成本 结转销售成本, 借,主营业务成本 贷库存商品 这样吗?
请问您是制造业还是建筑业
建筑企业
建筑公司那怎么做? 可以计入原材料科目 然后领用计入工程施工
材料入库 借,原材料 贷,应付账款 生产领料: 借,工程施工-合同成本-材料费 贷,原材料 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-材料费
收到劳务费发票也是吗?
收到劳务费发票是计入工程施工-合同成本-劳务费
收到劳务费发票是计入工程施工-合同成本-劳务费 借主营业务? 贷?工程施工-合同成本-劳务费
是的 如果是为了建筑服务发生的劳务就这样账务处理
那工程施工贷方一直有余额哦
工程施工贷方一直有余额? 借,工程施工-合同成本-材料费 贷,原材料 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-材料费 这不是平的吗?
是劳务费那笔,不是材料费这笔
劳务费也一样的啊 借,工程施工-合同成本-劳务费 贷,原材料 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-劳务费
借,工程施工-合同成本-劳务费 贷,应付账款等 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-劳务费
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问