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老师想请问一下,我们2023年的房租是入账真实付的,当时先计提费用:管理费用-房租1万,银行存款1万,因为无法取得发票,我2023年汇算的时候把他调增出来交了500的企业所税税,那后面的账务处理只用管所得税的这笔,管理的要作会计账务处理吧,所得税作:以前年度损益调整500 应交所得税500 交税应交所得税500 银行存款500 结转以前年度损益,未分配利润500 以前年度损益500 费用的这个要做分录吗,因为如果是暂估的成本 以做 主营成本()-10000 暂估-10000,那银行已付也不可能是做负的呢

2024-06-03 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-03 21:35

你好,只做计提所得税缴纳的

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快账用户3681 追问 2024-06-03 21:37

如果不是费用,是暂估的成本呢,不做暂估的成本分录那账面上余额应付账款-暂估永远在余额表上呢

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齐红老师 解答 2024-06-03 21:42

直接冲了就可以的晕不带暂估的再

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