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2019年10月我做的分录是借管理费用2万,贷其他应付款,这个发票在2020年4月份拿到,因为是在所得税汇算清缴之前拿到发票,所以说不用调增利润,在2020年4月份我做借其他应付款贷银行存款这样不对吗?如果按你所说的在2020.4月做账年度损益调整,那我是否还要把以前做的借管理费用那一笔给冲掉?

2020-05-26 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-26 13:41

在2020年4月份我做借其他应付款贷银行存款 付款做这个就这个可以,那是有差额这个,或者是之前没有真实发生才做这个年度损益调整代替之前管理费用这个科目

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快账用户3000 追问 2020-05-26 14:10

若2019.10月做当时做了借费用2万 贷其他应付款2万 预估的,这个发票在2020.4月拿到时,实际支付了1万,且拿到一万发票,这种情况我在2019年所得税汇税时要调增吗,另外我四月收到这个一万发票时分录详细如何做呢,请详细明示,感谢

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齐红老师 解答 2020-05-26 14:16

只收到1万吗,真实发生是多少你多做1万 ??借其他应付款 贷以前年度损益调整1万,借以前年度损益调整,贷未分配利润

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快账用户3000 追问 2020-05-26 14:22

若公司是这样去年估做的费用是2万,当时做的是借费用2万贷其他应付款2万,2020.4月实际付的是1.6万,开的发票也是1.6万,相当于有4000多估了,这个4000要在2019年汇算所得税时调增利润交所得税对吗,同时2020.4做分录 借 其他应付款2万 贷银行存款1.6万 贷以前年度损益调整4000 然后接着做 借以前所度损益调整4000 贷利润分配-未分配利润4000 这样处理对吧 现在要问的第一是2019年汇算要调增利润不?第二个是2020.4月做的分录是否正确? 这两个问题搞清了就明白了

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齐红老师 解答 2020-05-26 14:24

1 ,是的,你说对,纳税调增,2 ,你做分录是对的,是的,

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在2020年4月份我做借其他应付款贷银行存款 付款做这个就这个可以,那是有差额这个,或者是之前没有真实发生才做这个年度损益调整代替之前管理费用这个科目
2020-05-26
可以是的,是的,是的可以,
2020-12-25
 你好 ;      你去年发票是不是没有收到的 ?   所以调增了 补了企业所得税    
2022-06-15
你好这个没有差额可以直接贴后面不需要做别的账务处理
2021-05-20
你好,想税前扣除上年又没有做,需要去纳税调减,不是纳税调增,是纳税调整表扣除下面其他30栏,账载金额为0 税收金额为你这个金额,纳税调减
2021-07-03
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